企業(yè)所得稅稅額如何計算?
企業(yè)所得稅是指對取得應(yīng)稅所得、實行獨立經(jīng)濟核算的境內(nèi)企業(yè)或者組織,就其生產(chǎn)、經(jīng)營的純收益、所得額和其他所得額征收的一種稅。下面司盟企服小編來為你介紹企業(yè)所得稅稅額如何計算?希望對你有所幫助。
一、企業(yè)所得稅稅額如何計算?
1、法定基本稅率為33%。
2、兩檔照顧性稅率:納稅人年應(yīng)納稅所得額在3萬元以下(含3萬元)的,減按18%稅率征稅;年應(yīng)納稅所得額在3萬元至10萬元(含10萬元)之間的,可減按27%稅率征稅;年應(yīng)納稅所得額超過10萬元的一律按33%稅率征稅。注意:金融保險企業(yè)(除農(nóng)村信用社外)不執(zhí)行兩檔照顧性稅率。
3、如企業(yè)當(dāng)年需彌補以前年度虧損,則按彌補虧損后的的應(yīng)納稅所得額確認所得稅適用稅率。
二、企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)
按照規(guī)定,企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。
企業(yè)的應(yīng)納稅所得額為企業(yè)每一納稅年度的總收入減準予扣除項目金額后的余額。其中所稱的納稅年度為自公歷1月1日起至12月31月止。
企業(yè)在一個納稅年度的中間開業(yè),或者由于合并、關(guān)閉等原因,使該納稅年度的實際經(jīng)營期不足12個月,應(yīng)當(dāng)以其實際經(jīng)營期為一個納稅年度。
企業(yè)清算時,應(yīng)當(dāng)以清算期間作為一個納稅年度。
納稅人應(yīng)納稅所得額的計算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-準予扣除項目金額。
納稅人應(yīng)納稅所得額的計算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則。
三、收入總額的確定
企業(yè)的收入總額包括:
1.生產(chǎn)、經(jīng)營收入。納稅人從事主營業(yè)務(wù)活動而取得的收入,包括商品(產(chǎn)品)銷售收入、勞務(wù)服務(wù)收入、營運收入、工程價款結(jié)算收入、工業(yè)性作業(yè)收入以及其他業(yè)務(wù)收入。
2.財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入。是指納稅人有償轉(zhuǎn)讓其各類財產(chǎn)所取得的收入,包括轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、有價證券、股權(quán)以及其他財產(chǎn)而取得的收入。
3.利息收入。是指納稅人購買各種債券等有價證券的利息、外單位欠款而付給的利息以及其他利息收入。
4.租賃收入。是指納稅人出租固定資產(chǎn)、包裝物以及其他財產(chǎn)而取得的租金收入。
5.特許權(quán)使用費收入。是指納稅人提供或者轉(zhuǎn)讓專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標權(quán)、著作權(quán)以及其他特許權(quán)的使用權(quán)而取得的收入。
6.股息收入。是指納稅人對外資入股分得的股息、紅利收入。
7.其他收入。是指除上述各項收入之外的一切收入,包括固定資產(chǎn)盤盈收入,罰款收入,因債權(quán)人緣故確實無法支付的應(yīng)付款項,物資及現(xiàn)金的溢余收入,教育附加費返還款,包裝物押金收放,接受的捐贈收入等。
在具體的會計核算中,工業(yè)企業(yè)的收入通過各種有關(guān)的賬戶,如產(chǎn)品銷售收入、其他業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)清理、財務(wù)費用、營業(yè)外收入、投資收益、補貼收入等,進行具體的反映。在具體進行企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計算時,應(yīng)根據(jù)有關(guān)賬戶分析確定其收入總額。
總結(jié):以上就是關(guān)于“企業(yè)所得稅稅額如何計算?”的相關(guān)介紹,相信您已經(jīng)有所了解,如果您還有其它疑問,歡迎咨詢我們的在線客服,專業(yè)提供記賬報稅代辦服務(wù)18年。



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