報(bào)稅需要準(zhǔn)備什么資料
我們知道稅收是我們國(guó)家的一項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)來(lái)源之一,所以對(duì)于稅收也是非常嚴(yán)格的,任何人和任何單位都是要依法納稅,那么報(bào)稅需要準(zhǔn)備什么資料呢,小編今天就為大家科普一下,下文是小編總結(jié)好的,小伙伴們可以跟著小編一起來(lái)看一下,希望對(duì)大家能有所幫助。
一、報(bào)稅需要準(zhǔn)備什么資料
(一)納稅申報(bào)表;
(二)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其說(shuō)明材料;
(三)與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書(shū);
(四)稅控裝置的電子報(bào)稅資料;
(五)自核自繳稅款的《稅收通用繳款書(shū)》(PZ012)的報(bào)查聯(lián)和收據(jù)聯(lián);
(六)外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅證明;
(七)境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件;
(八)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的其他有關(guān)資料、證件。
二、稅務(wù)局報(bào)稅流程
(一)增值稅一般每月10日前申報(bào),看有無(wú)外銷(xiāo);如無(wú)外銷(xiāo)。當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(期初留抵+(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)),如果為正數(shù)為當(dāng)月應(yīng)交稅金,如為負(fù)數(shù)當(dāng)月留抵,不用繳。
如所屬期1月,應(yīng)在2月1-10內(nèi)在防偽稅控機(jī)內(nèi)用IC卡進(jìn)行進(jìn)先抄稅,同時(shí)在網(wǎng)上申報(bào)增值稅,核對(duì)當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票和銷(xiāo)售貨物發(fā)票,申報(bào)成功后。用IC卡進(jìn)行報(bào)稅,成功即可。
(二)企業(yè)所得稅每季末后1-15日申報(bào),主要根據(jù)利潤(rùn)表進(jìn)行申報(bào)收入、當(dāng)季利潤(rùn)總額及所得稅稅率。企業(yè)所得稅=當(dāng)季利潤(rùn)總額*25%,或累計(jì)利潤(rùn)總額*25%-已交企業(yè)所稅稅。
地稅:城建稅、教育費(fèi)附加=(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)的稅額*3%,其他稅費(fèi)依當(dāng)?shù)氐囟愐?guī)定辦理。
代扣代繳個(gè)人所得稅=(工資薪金收入-2000)*適用稅率-速算扣除稅
每月10月前申報(bào),遇節(jié)假日順延。
(三)正常每月先將憑證入賬、成本資料收集。月底對(duì)銀行賬、成本、銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),無(wú)誤后在次月8日前結(jié)賬,按上述進(jìn)行納稅申報(bào)。
三、網(wǎng)上報(bào)稅流程一般如下:
(一)填寫(xiě)需要申報(bào)稅款的的申報(bào)表;
(二)把已填寫(xiě)的申報(bào)表正式申報(bào)到地稅征管系統(tǒng);
(三)網(wǎng)上劃款,對(duì)已申報(bào)成功的申報(bào)表通過(guò)劃款功能生成待劃款稅票;
(四)申報(bào)和劃款結(jié)束后查詢(xún)申報(bào)和劃款是否成功;
(五)申報(bào)成功后,打印申報(bào)表。地稅部門(mén)扣款成功后,在開(kāi)戶(hù)銀行打印完稅憑證。
以上是司盟企服小編為大家整理的關(guān)于報(bào)稅需要準(zhǔn)備什么資料的相關(guān)知識(shí),如果要進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)的,我們可以先準(zhǔn)備好相關(guān)的材料,同時(shí)也要準(zhǔn)備好相關(guān)的證件,比如說(shuō)身份證營(yíng)業(yè)執(zhí)照等等。另外,如果公司沒(méi)有業(yè)務(wù)是否需要報(bào)稅,如果您也不清楚,不妨看看這篇文章《公司沒(méi)有業(yè)務(wù)可以不報(bào)稅嗎?》,希望能幫到您。



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